中心财审部:立足规范 助推审计工作
发布时间:2021-07-09 11:47:01 信息来源:江西省交通投资集团南昌南管理中心 浏览次数:
近日,南昌南管理中心财审部根据中心人事调整情况,开展了对上饶收费所、杜市收费所、信息分中心原领导的离任审计,对他们遵守法律法规制度、完成工作任务、财务管理、预算执行、内部控制以及廉政建设等情况进行现场审计。按照工作安排,适时开展了对樟树东收费所2020年度财务收支审计。
合规是企业经营管理的灵魂。财审部在日常审计过程中,以法律法规、内部制度为准绳,坚持规范化管理理念,帮助基层单位规范内部管理,求“真”求“实”,发现问题,解决问题。内部审计关注的是性质轻重而不是问题金额大小,从小处着眼,从小处入手,把问题消灭在萌芽状态。更重要的是,通过总结和提炼,由此及彼,由表及里,把问题上升到制度层面,建立健全中心内部管理制度,解决一个,规范一片,举一反三,利在长远,帮助被审计单位提高内部管理水平,逐步实现中心内部管理规范化、标准化。
同时,注重审计成果运用。对审计问题继续跟踪整改,主动加强与其他部门的联系,形成审计联动新架构,发挥审计联席会议制度作用,对以往审计发现的问题及时整改落实,总结和推广管理经验,促进审计结果的运用,助推审计工作迈上新台阶。(胡雪诚)
合规是企业经营管理的灵魂。财审部在日常审计过程中,以法律法规、内部制度为准绳,坚持规范化管理理念,帮助基层单位规范内部管理,求“真”求“实”,发现问题,解决问题。内部审计关注的是性质轻重而不是问题金额大小,从小处着眼,从小处入手,把问题消灭在萌芽状态。更重要的是,通过总结和提炼,由此及彼,由表及里,把问题上升到制度层面,建立健全中心内部管理制度,解决一个,规范一片,举一反三,利在长远,帮助被审计单位提高内部管理水平,逐步实现中心内部管理规范化、标准化。
同时,注重审计成果运用。对审计问题继续跟踪整改,主动加强与其他部门的联系,形成审计联动新架构,发挥审计联席会议制度作用,对以往审计发现的问题及时整改落实,总结和推广管理经验,促进审计结果的运用,助推审计工作迈上新台阶。(胡雪诚)
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